日期:2022-12-02 00:00:00
1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
2、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
3、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;
4、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
5、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时,要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登账及时,日清月结,账目清楚,按期报账。
6、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。
7、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
8、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
9、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
10、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;
11、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;
12、完成上级交办的其他事项。
13、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
14、协助直接领导开展财务审计和年检;
15、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。
16、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
17、与采购部进行应付账款及预付账款的对账,控制付款节奏,保证应付账款的准确性;
18、根据批准过的付款申请及费用报销单等,安排付款
19、与相关*部门保持联系,并负责公司证件的年检工作
20、根据原始单据进行账务处理,确保其符合相关会计制度及会计准则
21、负责品牌下属多家子公司日常记账工作;
22、负责对应公司的各项财务报表的制作;
23、办理工商税务年审、审计报告,企业变更等。
24、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。
25、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
26、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及*有关部门的要求,及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;
27、增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具
28、其他临时处理事项
29、全面负责公司的会计工作,包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;
30、能独立操作全盘账务,会开具各类发票;
31、负责日常费用报销单据的审核,工资核算,与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
32、遵守财经纪律,执行财务制度
33、负责总账核算,编制会计凭证
34、对财务制度执行的情况进行监督
35、定期核对固定资产账目,每月盘点仓库库存,做到账物相符;
36、负责应收账款、应付账款的对账工作;
37、日常财务核算与业务工资核算,根据销售提成等,计算每月薪资,并进行每月账务事务处理;
38、在总务处主任领导下,负责学校财务收支,并全面监督全校各部门的财务收支情况。
39、每学期开学,要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况,向总务处汇报收缴情况。
40、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。
41、保管好各类财务资质证件、印章。
42、协调出纳员进行资金业务管理。
43、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;
44、定期核对往来账款,及时清算应收应付款。
45、协助主管部门完成其他日常事务性工作;
46、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;
47、负责公司采购、销售业务的记录管理,负责公司往来账的核对和结算;
48、进行财务数据的`分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
49、按照当地税务制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰,及时报税;
50、开具、购买及管理增值税专用发票,统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
51、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
52、负责门店的商超企业的内部管理账务处理,往来抵账;
53、对数据敏感,有财务报表分析能力;
54、负责项目的会计核算、相关报表;
55、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
56、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;
57、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;
58、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。
59、完成领导交办的其他工作。
60、协助学校执行财经纪律,进行财务监督。对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。
61、定期编制会计报表,客观反映财务活动情况,进行财务分析,提出合理化建议,促进增收节支,不断提高财务管理水*。
62、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅,药房药品按零售价金额建立分户明细账。
63、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法,做好供应工作。
64、负责记账凭证的装订,对财务相关资料及时归档;
65、操作税控设备,按国家要求开具发票等;
66、分清资金渠道,加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者,有权拒付;对违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。
67、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
68、加强学习,不断提高业务水*。练好基本功,按规定认真做好总账、报账工作,保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
69、负责审核食堂收支原始凭证,及时做好食堂收支决算。
70、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。
71、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系,做到相互支持,积极配合。
72、完成公司的财务会计制度、规定和办法;
73、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;
74、每月对所管账目进行及时核对,保证科目余额清晰合理
75、负责费用报销票据的审核,保证报销手续及票据的合法及准确性
76、各税种的申报
77、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理,按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。
78、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作,定期进行财产物资清查,保证建设资金的合理使用。
79、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
80、上级领导交办的其他工作。
81、负责企业日常账务处理,及时准确完成税务申报工作
82、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
83、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法,准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;
84、负责财务对账、报账,准时向总公司报账,做到账目清晰、账表相符;
85、负责项目实物资产的管理,包括固定资产和低值易耗品,建立固定资产台账,对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查,并提交报告;
86、项目预算编辑,每月更新,随时监控项目每月成本走向;
87、负责基建会计的核算工作。按照有关规定,遵守基建审批制度,按工程进度审核拨款;
88、协议采购部门参与核价和谈判;
89、负责辅导项目部建立在建工程备查账,并定期进行监督检查;
90、负责在建项目工程转固账务处理;
91、定期组织盘点工作;
92、每月按时出报表,并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
93、积极完成公司领导交代的其他工作。
94、协助财务经理,根据财税要求,负责账务处理;
95、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
96、负责财务资料、会计凭证的整理、装订,要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。
97、负责管理及维护明细账、总账,定期稽查;
98、负责门店收银员的日常培训及监管;
99、完成财务部及公司领导安排的其他工作;
100、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度,制定输出相关财务数据报表,反馈每日经营情况;
会计的工作内容和职责 100句菁华扩展阅读
会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展1)
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、协助经理编制并执行全院预算。
2、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;
3、严格遵守公司的各项制度,发现问题及时上报;
4、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
5、组织制定公司财务工作基本制度规范,工作流程,合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策;鼓励员工认真钻研业务,参加与工作相关的专业培训,提高业务水*。
6、负责核算总分类帐户,检查核对各明细分类帐,编制各种会计报表、财务情况说明书。
7、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
8、做每月资金计划,会计报表,财务分析。
9、管理库存账,银行账,往来账等。
10、办理工商税务年审、审计报告,企业变更等。
11、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
12、负责编制各类财务报表,进行财务报表分析并上报上级领导;
13、负责登记公司内外账、核算工资,审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
14、审核各类记账凭证和编制会计报表
15、负责购买及开具发票、支票入账等;
16、各类公司证照的年检、办理;
17、负责应收账款、应付账款的对账工作;
18、财务审批手续,必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。
19、完成领导交办的其它工作。
20、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;
21、定期核对往来账款,及时清算应收应付款。
22、维护资产管理;
23、会计凭据、单据的归档保管。
24、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续;
25、收集及审核原始凭证,保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;
26、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。
27、编制预决算、经营分析;
28、监管erp系统,核对数据准确性。
29、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。
30、审核每笔收支原始凭证,及时结算记账,发现问题及时查实并向有关领导汇报。
31、认真做好固定资产的登记管理工作。
32、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅,药房药品按零售价金额建立分户明细账。
33、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作,反映情况,积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
34、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。
35、完成主管领导和校长布置的其他工作。
36、做好各项收入及成本的计量、确认,做好往来核算,确保各项往来余额正确;
37、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
38、汇算清缴
39、配合事务所进行年度审计
40、境外设计费申报与汇出
41、资料,对尚未移交的档案须妥善保管。
42、负责日常收支的管理和核对;内外账,出口业务;
43、监督土建工作合同的执行情况,做好请款、付款审核工作;
44、基建会计档案管理:对会计凭证、账簿、报表,工程预决算等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
45、上级交代的其他工作。
46、发票制作、审核及认证;
47、负责新项目在建工程台账的登记工作,充分反映公司资产变动情况;
48、领导安排的其他工作。
49、根据公司的要求,配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算,保证预算编制的真实性、准确性和可行性;
50、负责汇报财务经营情况,分析相关财务指标实际与计划的偏差,对现有偏差提出专业意见并推动完善;
会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展2)
——办公室工作职责和工作内容 40句菁华
1、接听、转接电话;接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
4、做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
6、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。
7、社会保险的投保、申领。
8、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
9、接受其他临时工作。
10、生产管理、质量管理、设备管理制度。
11、物资管理制度。
12、会计帐务、成本管理制度。
13、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
14、材料编号、成品编号的设(修)订。
15、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
16、负责公司的合同管理和法律事务。
17、完成领导交办的其他工作。
18、协助领导处理日常政务、事务性工作,负责做好与上级各主管部门间的工作协调。
19、负责组织本室员工的政治、业务学习,贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度,协调各部门之间的工作关系。
20、负责会同房管部门,加强对我单位产权住宅的管理工作。
21、负责办公会的组织准备工作,整理会议纪录,起草会议纪要。
22、负责介绍信的保管、出具和年终归档工作。
23、负责机要文电、材料的收发、传阅、归档、上交工作。按照要求复印带密级文件,严防失密泄密事件的发生,草拟年度保密工作总结,上报主管部门。对需要销毁的文件按审批程序由领导签批后,由保密办统一销毁。
24、工作认真、责任心强,严守机密,不得窃听。
25、机房要地,任何人不得擅自进入。
26、定期收集、分析食品安全信息,及时掌握本地食品安全情况;
27、组织实施食品及食品相关产品的市场准入工作;
28、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;
29、受理食品及食品相关产品的质量投诉,做好获证企业的监管及无证产品的查处;
30、组织开展食品及相关产品质量整治工作;
31、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况,建立企业档案;
32、协助主任做好其他工作。
33、负责受理食品及食品相关产品的质量投诉工作;
34、做好行政执法工作;
35、负责食品生产许可证资料初审工作;
36、负责食品相关产品生产许可证年审工作;
37、负责与各镇街质监员联络工作;
38、做好日常监管巡查工作;
39、协助制订年度监督抽查工作计划;
40、协助做好食品相关产品监督抽查工作;
会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展3)
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
2、追踪MRB会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
3、统筹安排本部门的具体工作。
4、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
5、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。
6、部门5S管理工作的PDCA循环运作。
7、供应商文件、资料的管理。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打英各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领龋
10、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
11、配合公司进行原材料的采购成本控制;
12、整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间。
13、各项采购事物的传达及执行。
14、根据部门工作需要,负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
15、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。
16、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况,核对入库数量,做折让等。
17、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项,订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。
18、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。
19、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
20、每月定期出具采购应收报表,跟进采购员催收进度,检查品种的毛利情况,对于低毛利或负毛利的品种,了解原因,并每月上报领导。
21、每月及时出具问题库存报表,督促跟进采购员处理进度。
22、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。
23、负责建立询价、比价系统,完善材料样品库;
24、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
25、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;
26、监控装载的货物保证货物按时到达,万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。
27、安排交税和运费。
28、根据采购计划制订采购订单,并对材料的采购交期负责;
29、对采购物料价格进行分析评审,建立供应商评估资料及价格记录;
30、负责供应商材料报价的初步审核和提交;
31、做每季每年的物料总结;
32、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
33、采购食品及其原料,应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
34、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
35、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
36、配合预算投标,材料调价,收集材料样板,确认材料;
37、做好材料入库相关单据,积极配合采购材料的入库、验收,建立全程材料台帐。
38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验,有材料审核或采购相关经验者优先;
39、熟知各种材料的性能、价格、用途,按照项目部提出的材料计划单及时采购回所需的材料,协调指定工地的材料进场时间,按时、按质、保量地组织各种材料,保证工地正常运行;
40、做好材料入库相关单据,积极配合库房保质保量完成采购材料的入库,建立全程材料台帐。
会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展4)
——成本会计岗位职责 50句菁华
1、根据成本目标,拟订预算、核算、成本管理等实施细则,报批后组织执行并跟进;
2、掌握成本动态,收集行业价格信息,进行成本分析,编制报告,对存在问题给予处理意见;
3、仓库的管理工作,保证帐实相符,库房物品的安全与存放规则,出入库记录清晰准确;关注存货变化,控制存货采购、防范库存呆滞风险,定期组织做好存货盘点工作;
4、领导安排的其他工作。
5、负责公司的税务筹划和指导审计工作的开展
6、负责科技项目财务资料制作、整理、出报告(加计扣除类、数据调配、归集等)
7、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。
8、负责建立科研项目经费支出财务专账并进行管理,并对各项目费用进行归集和分配;
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
10、负责物料计划成本的确认以及在SAP完成计划成本日常维护发布。
11、定期更新维护SAPPP1/PP2/PP3等计划价格和标准成本。
12、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;
13、进行成本预测,参与经营决策。编制成本计划,为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
14、负责库存材料核算及采购、入库等业务凭证稽核工作,严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支,不断降低成本;负责成本各环节的账务处理和会计核算,提交财务分析报告和优化建议;
15、及时正确的进行成本核算,为企业经营管理提供有用的信息。
16、负责成本报表的编制、审核、打印及上报工作审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表,及时向部门领导汇报工作完成情况。
17、考核成本计划的完成情况,开展成本分析。
18、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
19、负责定期收集、整理、装订会计资料,妥善保管会计凭证、账簿、报表等。
20、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素,核算当月产成品生产成本。
21、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。组织对项目工程成本控制,建立财务成本控制体系,对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制,保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。
22、负责完成会计核算,各类财务报表、预算编制等工作,能够独立操作全盘账务处理;
23、其他与成本核算、分析、控制有关的事项,严格控制公司各产品的进出需要。
24、不断完善并修订公司财务制度和标准操作流程。
25、原材料,低值易耗品和其他物料出库凭证的编制;
26、定期从厨房取出点菜单(厨房联),将其中的厨房转帐单按成本价核算,月底按楼层一次进行帐务处理。
27、每月底对厨房及食堂进行实物盘点,根据实物数按成本价进行核算,并做假退料的账务处理。
28、计算工厂本批本月订单盈亏情况;
29、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议;
30、每季监盘各仓库的用品用具,确保账实相符,并协助成本部经理编写盘点报告。
31、对本职工作完成情况及工作质量负责;
32、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。
33、每月编制各部门领用物品报表,收、发、存报表和存货报表。
34、对提出建议的存在性负责;
35、服从分配,按时完成指派工作。
36、负责搜集、整理工程的费用资料,建立完善的费用档案系统和数据库;
37、整理各项费用并进行归集和分配;
38、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
39、统计各项费用的.指标考核结果并上报经理。
40、审核ERP/sap系统产品成本或者项目成本核算核算数据;
41、会计专业、审计专业或者相关财务专业;
42、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本;
43、进行成本预测,参与经营决策。编制成本计划,为企业进行有计划的成本管理 提供基本依据。
44、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档;
45、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;
46、负责分析、跟踪、监督库存管理;
47、参与公司资产的清查盘点,审核盘点报表,并按时报送盘点报表;会同有关部门制 定库存商品的最低、最高限额;
48、负责公司资产的监督与检查工作;
49、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产,要分别情况进行不同的处理;
50、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展5)
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、独立办理税务外经证、开票等税务相关工作,能独立办理企业税务上面的交纳、复核工作。
2、解答各项税务等相关问题。
3、产品销售收入明细账与总账的进行核对
4、登记产品销售成本明细账
5、建立公司应收账款明细账
6、登记应收账款明细账
7、应收账款明细账与总账的进行核对
8、编制销售收入转本年利润的记账凭证
9、每月对成品库进行抽查,分析库存动态
10、每月与货款回收会计核对产品发出对账
11、每月填写与货款回收会计对账记录
12、根据账龄,定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析
13、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿
14、公司产成品库存定额执行情况的考核
15、协助各经营单位建立目标成本管理制度
16、编制银行付款结算记账凭证
17、将审核合格的费用、贷款、交税等单据,进行账务处理
18、登记原材料、包装物备查账簿
19、与生产部门核对原材料、包装物领料数量
20、按月与总账核对原材料、包装物明细账
21、审核材料出库*均单价
22、对审核出现的问题及时调整
23、督促采购人员对所购材料及时结算
24、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查,考核账实相符情况
25、每月为审计部门提供材料采购单价
26、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致
27、按月编制公司主要经济指标月报表
28、按月编制公司汇总主要经济指标月报表
29、编制公司资产负债表
30、负责境外付汇税务备案及代扣缴工作,及其他特殊事项税务工作;
31、全面协调内部单位的交易及开票工作,以及合理安排各成员单位档期的税负情况
32、积极与税局沟通,解决相关问题,以及审核提交给税局和相关部门的涉税数据及信息。
33、月末税金结转等相关结账工作。
34、负责编制国税、地税需要的各种报表。
35、按时申报各类税款,建立健全并妥善保存本部门工作过程中形成的税务类需要留存归档的`文件、凭证、单据、报表档案。
36、根据集团的要求,合理安排税款的支付计划。
37、熟悉并能正确执行税务会计相关法律法规和财务会计制度,组织、参与公司税务筹划,涉税账务核算处理。
38、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力,有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
39、及时登记资产台账,按期盘点保证账实相符;
40、具有较强的沟通、协调能力;
41、每月按时抄报税,按时填制申报表办理国税申报业务。
42、负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取,并严格按照税务发票的管理规定,专人保管好库存未使用的空白发票。
43、开具、邮寄销售发票,验旧及领购发票;
44、每月进行国地税申报,准备并递交税局要求的相关报告及报表;
45、报批财产损失的准备工作;
46、良好的电脑操作技能;
47、负责年度财务计划及月度分解执行;
48、按时完成月度报税工作,依法合规纳税,协助财务经理完成年报工作;
49、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议;
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
会计的工作内容和职责 100句菁华(扩展6)
——行政办公室文员的工作内容和职责 40句菁华
1、接听、转接电话;接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。
4、统计每月考勤并交财务做帐,留底。
5、公司日常行政管理的运作;
6、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;
7、员工离职时,部门经理应认真清点其办公用品,并到行政部填写移交清单并签字。
8、员工借书的限期不超过x个月,行政文员应提醒催还。员工离开公司时,应归还所领文件、资料给行政文员。书籍、资料被归还时,行政文员应备注说明归还日期。
9、公司变更或申请办理分支机构,先准备办理营业执照相关资料,然后到工商局领取营业执照登记申请表;营业执照申办完毕后,持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证;组织机构代码证办理完毕后,准备相关资料办理税务登记证。
10、根据饮用水的饮用情况,及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。
11、公司会议,由行政文员统一发出通知。如需投影设备,会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后,行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部,负责做好课程活动前,宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。
12、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。
13、按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。
14、负责每月统计公司员工的考勤情况,考勤资料存档。
15、协助上级进行内务、安全管理,为其他部门提供及时有效的行政服务。
16、收发公司邮件、报刊、传真和物品,并做好登记管理以及转递工作;
17、收发日常报刊杂志及交换邮件;
18、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
19、负责开展培训、绩效考核、薪酬管理等方面的工作,并能独立处理和解决所负责的`任务 ;
20、负责固定资产的登记、领用、盘点等工作;
21、协同开展新员工入职培训,执行培训计划,以及培训效果的跟踪、反馈;
22、负责各类规章制度的实施,做好员工考勤、奖惩管理;
23、负责公司人力资源相关文件和档案的管理;
24、接转总机来电,接待客户来访;
25、负责员工入、转、调、离职等手续办理;
26、负责考勤、办公用品、卫生、消防定点巡查等日常行政工作;
27、负责来电、来函的接听、接收、记录和传达工作;
28、负责公司快递物、信件的签收与派发、文秘工作;
29、督促会议室预定和使用规则,保持会议室的设备正常及环境整洁;
30、收发公司的传真、复印文件,收发各类信件、报刊和文件。
31、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放,并保持整洁干净;
32、对内手续办理:负责公司入离职、异动审批手续、工作交接审查、关系建立/终止的办理;调整公司系统组织架构、区域网点;
33、完成上级领导交办的其他工作。
34、协助分行店长进行分行日常的检查监督工作。
35、执行招聘、甄选、面试、选择、安置等工作,负责聘前背景调查等工作;
36、定期不定期的整理人事档案并及时更新,每月初上报汇总上月招聘新进人员报告并提出改善方案;
37、负责提报月度转正申请单经部门负责人审批后存档;
38、负责集团公司电话卡的发放与登记、受控,新开电话卡要做好分配登记、微信号开通、短号开通等;
39、热情礼貌规范接听电话,注重问题解决和服务质量,不泄露公司员工个人隐私;
40、上下班点检;
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