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采购的工作职责和内容 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

2、追踪MRB会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

3、统筹安排本部门的具体工作。

4、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

5、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。

6、部门5S管理工作的PDCA循环运作。

7、供应商文件、资料的管理。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打英各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领龋

10、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

11、配合公司进行原材料的采购成本控制;

12、整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间。

13、各项采购事物的传达及执行。

14、根据部门工作需要,负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。

15、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。

16、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况,核对入库数量,做折让等。

17、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项,订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。

18、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。

19、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;

20、每月定期出具采购应收报表,跟进采购员催收进度,检查品种的毛利情况,对于低毛利或负毛利的品种,了解原因,并每月上报领导。

21、每月及时出具问题库存报表,督促跟进采购员处理进度。

22、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。

23、负责建立询价、比价系统,完善材料样品库;

24、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;

25、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;

26、监控装载的货物保证货物按时到达,万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

27、安排交税和运费。

28、根据采购计划制订采购订单,并对材料的采购交期负责;

29、对采购物料价格进行分析评审,建立供应商评估资料及价格记录;

30、负责供应商材料报价的初步审核和提交;

31、做每季每年的物料总结;

32、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

33、采购食品及其原料,应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。

34、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。

35、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。

36、配合预算投标,材料调价,收集材料样板,确认材料;

37、做好材料入库相关单据,积极配合采购材料的入库、验收,建立全程材料台帐。

38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验,有材料审核或采购相关经验者优先;

39、熟知各种材料的性能、价格、用途,按照项目部提出的材料计划单及时采购回所需的材料,协调指定工地的材料进场时间,按时、按质、保量地组织各种材料,保证工地正常运行;

40、做好材料入库相关单据,积极配合库房保质保量完成采购材料的入库,建立全程材料台帐。


采购的工作职责和内容 40句菁华扩展阅读


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展1)

——会计的工作内容和职责 100句菁华

1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

2、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

3、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

4、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

5、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时,要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登账及时,日清月结,账目清楚,按期报账。

6、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

7、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

8、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

9、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;

10、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

11、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;

12、完成上级交办的其他事项。

13、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;

14、协助直接领导开展财务审计和年检;

15、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。

16、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

17、与采购部进行应付账款及预付账款的对账,控制付款节奏,保证应付账款的准确性;

18、根据批准过的付款申请及费用报销单等,安排付款

19、与相关*部门保持联系,并负责公司证件的年检工作

20、根据原始单据进行账务处理,确保其符合相关会计制度及会计准则

21、负责品牌下属多家子公司日常记账工作;

22、负责对应公司的各项财务报表的制作;

23、办理工商税务年审、审计报告,企业变更等。

24、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。

25、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。

26、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及*有关部门的要求,及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;

27、增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具

28、其他临时处理事项

29、全面负责公司的会计工作,包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;

30、能独立操作全盘账务,会开具各类发票;

31、负责日常费用报销单据的审核,工资核算,与各分公司行政出纳做好账务对接工作;

32、遵守财经纪律,执行财务制度

33、负责总账核算,编制会计凭证

34、对财务制度执行的情况进行监督

35、定期核对固定资产账目,每月盘点仓库库存,做到账物相符;

36、负责应收账款、应付账款的对账工作;

37、日常财务核算与业务工资核算,根据销售提成等,计算每月薪资,并进行每月账务事务处理;

38、在总务处主任领导下,负责学校财务收支,并全面监督全校各部门的财务收支情况。

39、每学期开学,要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况,向总务处汇报收缴情况。

40、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。

41、保管好各类财务资质证件、印章。

42、协调出纳员进行资金业务管理。

43、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;

44、定期核对往来账款,及时清算应收应付款。

45、协助主管部门完成其他日常事务性工作;

46、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;

47、负责公司采购、销售业务的记录管理,负责公司往来账的核对和结算;

48、进行财务数据的`分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;

49、按照当地税务制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰,及时报税;

50、开具、购买及管理增值税专用发票,统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;

51、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

52、负责门店的商超企业的内部管理账务处理,往来抵账;

53、对数据敏感,有财务报表分析能力;

54、负责项目的会计核算、相关报表;

55、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

56、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;

57、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;

58、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

59、完成领导交办的其他工作。

60、协助学校执行财经纪律,进行财务监督。对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。

61、定期编制会计报表,客观反映财务活动情况,进行财务分析,提出合理化建议,促进增收节支,不断提高财务管理水*。

62、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅,药房药品按零售价金额建立分户明细账。

63、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法,做好供应工作。

64、负责记账凭证的装订,对财务相关资料及时归档;

65、操作税控设备,按国家要求开具发票等;

66、分清资金渠道,加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者,有权拒付;对违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。

67、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。

68、加强学习,不断提高业务水*。练好基本功,按规定认真做好总账、报账工作,保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。

69、负责审核食堂收支原始凭证,及时做好食堂收支决算。

70、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。

71、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系,做到相互支持,积极配合。

72、完成公司的财务会计制度、规定和办法;

73、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

74、每月对所管账目进行及时核对,保证科目余额清晰合理

75、负责费用报销票据的审核,保证报销手续及票据的合法及准确性

76、各税种的申报

77、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理,按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。

78、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作,定期进行财产物资清查,保证建设资金的合理使用。

79、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

80、上级领导交办的其他工作。

81、负责企业日常账务处理,及时准确完成税务申报工作

82、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;

83、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法,准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;

84、负责财务对账、报账,准时向总公司报账,做到账目清晰、账表相符;

85、负责项目实物资产的管理,包括固定资产和低值易耗品,建立固定资产台账,对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查,并提交报告;

86、项目预算编辑,每月更新,随时监控项目每月成本走向;

87、负责基建会计的核算工作。按照有关规定,遵守基建审批制度,按工程进度审核拨款;

88、协议采购部门参与核价和谈判;

89、负责辅导项目部建立在建工程备查账,并定期进行监督检查;

90、负责在建项目工程转固账务处理;

91、定期组织盘点工作;

92、每月按时出报表,并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。

93、积极完成公司领导交代的其他工作。

94、协助财务经理,根据财税要求,负责账务处理;

95、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。

96、负责财务资料、会计凭证的整理、装订,要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。

97、负责管理及维护明细账、总账,定期稽查;

98、负责门店收银员的日常培训及监管;

99、完成财务部及公司领导安排的其他工作;

100、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度,制定输出相关财务数据报表,反馈每日经营情况;


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展2)

——会计的工作内容和职责 50句菁华

1、协助经理编制并执行全院预算。

2、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

3、严格遵守公司的各项制度,发现问题及时上报;

4、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

5、组织制定公司财务工作基本制度规范,工作流程,合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策;鼓励员工认真钻研业务,参加与工作相关的专业培训,提高业务水*。

6、负责核算总分类帐户,检查核对各明细分类帐,编制各种会计报表、财务情况说明书。

7、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

8、做每月资金计划,会计报表,财务分析。

9、管理库存账,银行账,往来账等。

10、办理工商税务年审、审计报告,企业变更等。

11、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

12、负责编制各类财务报表,进行财务报表分析并上报上级领导;

13、负责登记公司内外账、核算工资,审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;

14、审核各类记账凭证和编制会计报表

15、负责购买及开具发票、支票入账等;

16、各类公司证照的年检、办理;

17、负责应收账款、应付账款的对账工作;

18、财务审批手续,必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。

19、完成领导交办的其它工作。

20、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;

21、定期核对往来账款,及时清算应收应付款。

22、维护资产管理;

23、会计凭据、单据的归档保管。

24、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续;

25、收集及审核原始凭证,保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;

26、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。

27、编制预决算、经营分析;

28、监管erp系统,核对数据准确性。

29、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。

30、审核每笔收支原始凭证,及时结算记账,发现问题及时查实并向有关领导汇报。

31、认真做好固定资产的登记管理工作。

32、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅,药房药品按零售价金额建立分户明细账。

33、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作,反映情况,积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

34、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。

35、完成主管领导和校长布置的其他工作。

36、做好各项收入及成本的计量、确认,做好往来核算,确保各项往来余额正确;

37、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

38、汇算清缴

39、配合事务所进行年度审计

40、境外设计费申报与汇出

41、资料,对尚未移交的档案须妥善保管。

42、负责日常收支的管理和核对;内外账,出口业务;

43、监督土建工作合同的执行情况,做好请款、付款审核工作;

44、基建会计档案管理:对会计凭证、账簿、报表,工程预决算等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;

45、上级交代的其他工作。

46、发票制作、审核及认证;

47、负责新项目在建工程台账的登记工作,充分反映公司资产变动情况;

48、领导安排的其他工作。

49、根据公司的要求,配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算,保证预算编制的真实性、准确性和可行性;

50、负责汇报财务经营情况,分析相关财务指标实际与计划的偏差,对现有偏差提出专业意见并推动完善;


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展3)

——办公室工作职责和工作内容 40句菁华

1、接听、转接电话;接待来访人员。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。

3、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

4、做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。

6、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。

7、社会保险的投保、申领。

8、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

9、接受其他临时工作。

10、生产管理、质量管理、设备管理制度。

11、物资管理制度。

12、会计帐务、成本管理制度。

13、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。

14、材料编号、成品编号的设(修)订。

15、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。

16、负责公司的合同管理和法律事务。

17、完成领导交办的其他工作。

18、协助领导处理日常政务、事务性工作,负责做好与上级各主管部门间的工作协调。

19、负责组织本室员工的政治、业务学习,贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度,协调各部门之间的工作关系。

20、负责会同房管部门,加强对我单位产权住宅的管理工作。

21、负责办公会的组织准备工作,整理会议纪录,起草会议纪要。

22、负责介绍信的保管、出具和年终归档工作。

23、负责机要文电、材料的收发、传阅、归档、上交工作。按照要求复印带密级文件,严防失密泄密事件的发生,草拟年度保密工作总结,上报主管部门。对需要销毁的文件按审批程序由领导签批后,由保密办统一销毁。

24、工作认真、责任心强,严守机密,不得窃听。

25、机房要地,任何人不得擅自进入。

26、定期收集、分析食品安全信息,及时掌握本地食品安全情况;

27、组织实施食品及食品相关产品的市场准入工作;

28、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;

29、受理食品及食品相关产品的质量投诉,做好获证企业的监管及无证产品的查处;

30、组织开展食品及相关产品质量整治工作;

31、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况,建立企业档案;

32、协助主任做好其他工作。

33、负责受理食品及食品相关产品的质量投诉工作;

34、做好行政执法工作;

35、负责食品生产许可证资料初审工作;

36、负责食品相关产品生产许可证年审工作;

37、负责与各镇街质监员联络工作;

38、做好日常监管巡查工作;

39、协助制订年度监督抽查工作计划;

40、协助做好食品相关产品监督抽查工作;


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展4)

——保安工作职责及内容 50句菁华

1、送货或寄存物品须交班转交。

2、巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证,如发现厂内有无带识别证的人员,应加以盘查并上报安全经理。

3、不定期对值勤保安岗位查哨,及时纠正保安违纪行为。

4、鉴督员工进出入车间或上洗手间时穿专用工鞋。

5、监督全体员工星期一至星期六一律穿厂服上班,并佩戴好厂证。违反此款,保安有权拒绝员工进入车间。

6、禁止上班时与员工闲谈,违者每次罚款20元。

7、做好外来人员的咨询、及同前台人员联络工作。

8、必要时,协助来宾与其物品的临时接送。

9、保卫科负责对公司职工在公司内吸烟,在工作时间打扑克、吃零食,等违犯工作纪律情况进行查处。

10、展现良好精神风貌,做好小区安全保卫工作,维护公司形象。

11、完成领导安排的其他工作任务。

12、与部门配合,加强校园治安综合治理。依据学校有关规定,勇于跟坏人坏事和有损学校利益的行为作斗争,及时果断地处理校园内和学校周边的突出偶发事件。如有困难,学生纠纷交德育处处理,老师纠纷报工会处理,外来人员寻衅滋事报保卫科和派出所处理。

13、月度业绩考核为10个A,2个B者,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%;

14、月度业绩考核有6个D者,公司将辞退该员工。

15、完成总经理临时交办的各项任务。

16、按规定为员工办理各项社会保险、意外伤害保险等各项事宜。

17、负责公司员工流入与流出管理,履行并规范各种管理手续程序,做好员工工资核对工作。

18、做好后勤保障工作和车辆的管理、维修、审核、燃油的发放及驾驶员的管理工作,做好公司固定资产的统计管理。

19、采取普遍纠察与重点抽查的方式,每天必须抽查5—6个岗点,纠察中要认真履行职责,采取看、问、查的方法,全面了解各岗点执勤情况,及时发现问题,纠正问题,每天纠察发现的问题,第二天及时反馈给相关的大队长,重大情况要及时报告护卫部的公司领导。

20、负责本公司劳务费及其他费用回收及支出的账目现金管理,严把票据合格关,负责各种单据的审核和各种报销的审验,票据要合法合规,报销要符合公司的规定。

21、负责各种财务数据的统计上报,做到详细、准确、无差错。

22、做好公司年度预算决算工作,按照有关法规,负责处理公司与工商、税务事宜,交纳应交款项,力求正确无误,避免遭受无谓损失。

23、本着“合法经营,信守合同”的原则,负责警用装备器材、消防器材(以下简称器材)等相关器材的经营销售工作,包括:

24、组织市场调查,广辟信息渠道,扩大业务范围。

25、根据经营效益情况,核发员工的工资、资金等福利待遇。

26、负责收取保安服务费。

27、开展保安服务质量客户满意度调查,对不合格服务进行记录、评价和处置,并采取

28、严格队列、举止、形体、队容风貌的训练,努力提高新队员军事、业务责质。

29、严格保密制度,未经领导批准,不得向外提供任何材料档案。

30、在护卫部领导下开展工作并对经理负责。

31、在大队长领导下,负责本中队的日常管理工作,规范执行各项规章制度,严格组织纪律,带领队员做好各岗点保安服务工作。

32、定期组织召开班务会、表扬好人好事,批评和纠正不良行为,组织全班的政治和业务学习,认真开展岗位练兵活动,提高队伍责质。

33、负责学校的保卫治安工作,忠于职守,具有高度的时间观念与责任意识,严守校纪,爱校如家。

34、值班时,间隔一小时至少巡查一次校园,查看教学楼、办公楼等要害部门有无异常情况,若发现意外情况,立即通知学校领导。

35、每天早晚按时开启、关闭学校大门和校园报警系统,做到防火、防盗。

36、学校安保人员要坚持文明值勤,树立良好形象。要统一着装,规范配戴,站姿端正,坐姿大方,注意保持仪容仪表的端庄整洁。要注意文明用语、微笑服务、坚持原则、认理服人。要忠于职守、严于律己、廉洁奉公、注意保密。

37、学校安保人员要严格执行学校会客制度、学生离校制度,货物车辆进出校制度等,对因公来校人员,要礼貌用语,热情接待。对私自擅入人员,要坚持原则,坚决劝阻,把好大门,对个别学生无理由混出学校及社会闲杂人员混入学校,要坚决制止,切实维护学校正常教学秩序。

38、宿舍保安要热情为新员工安排好住宿,并打扫好宿舍和大院的环境卫生。

39、严格遵守卖场各项规章制度,坚守工作岗位。

40、不许在卖场抽烟,睡觉,打牌,看书报杂志;接打私人电话,和其他员工嬉笑打骂。

41、实行二十四小时值班制度。3名保安实行轮班,即3名保安保证有一人24小时值班,有一人值白班(7:00—12:20; 14:00—18:20),有一人轮休。

42、定时开关校门、教学楼楼梯铁门、运动场围栏门和各种需要开关的灯。

43、严禁外来人员和车辆进校,对来校办事的人员(家长等)和车辆实行登记制度。登记包括姓名、身份证号、事由、进出时间、车牌号、驾驶证等,并核实有效证件。认真做好来访人、车的审核、登记工作,把好进门安全关,杜绝推销人员、闲逛人员、滋事人员、陌生人员等未经允许的人员和车辆进入学校。来校找学校领导、处室、师生办事的,要电话核实清楚方可放行,同时填好值班记录,时刻关注其在校活动情况。出校时必须登记离开时间,严格检查带出物品,发现可疑情况时要立即阻止并向相关领导、处室、教职工打电话报告和核实。

44、要有强烈的安全防范意识和责任意识。夜间要做好校园安全防范措施,切实做好“四防”工作,即:防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕,加强校园巡视,发现涉及安全的情况要第一时间向学校主管领导和相关处室报告,发现盗窃、火警等危急情况时要及时报警,请求*机关支援。

45、三名保安在每周一下午2:40轮流参加由政教处、学生管理处组织的班主任德育和安全工作会,掌握一周工作重点,提高政治思想和业务水*。

46、熟悉保安岗位职责,有较强的专业知识和业务水*;熟悉并掌握保安工作器械的性能及使用、保养;能熟练使用各类消防设施和各种灭火器材。

47、密切注意幼儿的安全,幼儿日常进行户外活动时关注举动,发现危险及时制止。

48、保安人员要文明执勤,严格遵守纪律,不得阻碍国家机关工作人员依法执行公务,24小时值勤,值勤时衣着整洁、精神饱满,须站岗时要始终保持站立姿态。

49、监控室内严禁无关人员进入或逗留,禁止非监控人员操作设备。

50、有人强行闯入园内,门卫要立即报警并报告学校负责人和当天的值日领导,采取措施最大限度保护幼儿和老师的安全。


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展5)

——安全员工作职责内容 50句菁华

1、进行现场安全监督及管理工作;

2、持有安全员上岗证。

3、深入现场对施工过程的防护设施和工人操作安全工作进行检查监督,及时解决安全工作存在的问题及事故隐患制止违章作业避免损失。

4、参与各类事故的急救,参与事故原因分析和处理;

5、完成上级交办的其它工作。

6、工作严谨、责任心强,较强的沟通和协调能力。

7、负责公司各方面环境卫生、安全检查工作;

8、负责对新员工的安全教育,提高每一位员工的安全意识;

9、建立健全各项安全管理制度和管理台账,并负责执行到位;

10、对施工现场进行安全监督、检查、指导,并做好安全检查记录;

11、正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告,定期提出安全生产的情况分析报告的意见;

12、处理一般性的安全事故。

13、熟悉岗位区域内各种公共设施设备,进行有效管理;向客户提供正确指引及优质服务;

14、对人员、物品及车辆进出实行严格管理,防止发生治安等事件;

15、做好设施的巡检工作,做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害等安全防范工作;

16、完成领导交代的工作任务。

17、培训员工正确使用劳保用品和设备安全操作方法,推广标准化作业。

18、参加对工伤事故的调查、分析处理总结及上报等工作。

19、工厂各项安全合规性建立健全;

20、协助工厂各部门开展安全管理工作;

21、负责商场出入口安全警卫、人员及物品的出入管理工作;

22、经常深入现场检查,及时发现和解决生产安全、文明施工存在的隐患或问题;指导生产班组开展安全、环保工作;对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督,对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改,并对整改结果进行复查。

23、参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和操作规程,督促落实并检查执行情况,建立项目安全管理资料档案,如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料;

24、会同有关部门做好安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育和全员安全活动。总结和推广安全生产、文明施工的.先进经验,搞好生产安全评比工作,做好消毒、防尘、防暑降温等工作。

25、遇到特别紧急的不安全情况时,有权指令先停止生产,并立即报告领导,研究处理。

26、对隐患存在较多的施工现场,有权签发安全隐患通知单并责令限期整改,对少数执意违章以及经教育不改的施工人员,有权执行罚款办法。

27、负责安全、环保、消防设施手续的办理;

28、对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督;

29、每天检查施工现场的安全生产情况,指出和帮助解决,故隐患,及时反映安全生产动态,提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。

30、每天对厂区环境进行检查、考核,并定期通报检查结果,督促各部门进行整改。

31、组织企业内部系列安全生产管理工作,消防、环境、生产安全等。

32、对施工现场进行安全监督、检查、指导,并做好安全检查记录。

33、对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚,并及时责令整改。

34、依法报告生产安全事故情况。

35、其他规定要求的安全管理职责。

36、贯彻执行公司安全生产和环境管理制度;

37、进行日常安全生产巡检,发现隐患,开出整改通知,并进行跟踪检查,确保隐患消除;

38、组织应急预案与消防演练工作;

39、组织项目部安全、环境教育培训工作。

40、负责公司安全、环保、消防全面监督检查、提出意见,督促整改落实工作;

41、编制各工段安全生产管理流程和环境管理制度,标准起草、并督促执行、并对制度标准流程在实际生产过程中存在的缺陷和出现的问题提出整改意见;

42、完成上级领导交办的其他工作。

43、具备制作和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为

44、身强力壮,车间有紧急情况能及时处理。

45、负责电力、中央空调、智能化在建项目的施工质量、安全监管。

46、在项目经理的直接指导下开展工作,组织工程施工的生产管理,确保工程进度、质量和安全。

47、落实安全设施的设置,对施工全过程的安全进行监督。在检查安全过程中,对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范,检查发现危险源和事故隐患,有权先令其采取措施,再报告有关领导,并积极协助和参加对该情况的处理;

48、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作;

49、协助组长完成安全台账工作。(安全隐患排查、培训记录、考试试卷、培训满意度调查)。

50、参与编制危险性较大的分部、专项方案。


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展6)

——药品采购员岗位职责 50句菁华

1、签定购货合同必须内容完整、规范,按规定明确质量条款或提前与供货单位签定注明有效期限的质量保证协议书。

2、积极协助质量管理人员索取药品质量标准及检验报告书,以及退、换货工作。

3、签订购货合同,跟踪合同执行情况,反馈货源信息。

4、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;

5、有大型招商企业采购经验优先。

6、负责分公司产品的'销退,采退管理,协议政策及发票,返利的及时收取;

7、按照公司采购制度选择供应商,对供应商进行询价,比价,议价后准确下达采购订单;

8、上级安排的其它事项。

9、负责供应商的开发、管理工作;

10、有连锁门店采购经验优先考虑;

11、配合质量管理部及时向供应商索取相关纸质质量管理文件;

12、严格控制近效期、滞销品种的出现,及时协调销售部门、供应商解决;

13、对采退处理商品及时协调供应商办理采退处理;

14、建立健全返利台账,定期与财务部核对,按计划收回返利;

15、收集、整理新供应商、新品种及药品供求等相关信息,并上报。

16、遵章守纪,认真执行本院各项规章制度,服从领导,服从工作安排,准时上下班。

17、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测,为疾病预防与控制决策提供科学依据。

18、完成卫生行政主管部门交付的其它任务。

19、负责药品货源及价格行情的调研,负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。

20、根据医疗需要,按主管院长、药剂科分管主任审批后的采购计划积极组织货源,按时保质量完成采购任务,保证全院的药品供应。如有特殊情况和困难应及时说明情况并报告领导。杜绝无审批购药。

21、严格执行入库手续,协助保管员核对实物,确认无误后由保管员签字,及时将发票交会计核算,由会计人员进行计算机处理入帐,发生问题应查找原因,及时处理,将处理情况上报主任。

22、将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位,报上级领导批示后方可采购。

23、敏锐的市场洞察力、数据分析能力;

24、对购进、调进或退库药品,由药品采购人员会同药库管理人员,对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对,并由采购人员在原始单据上签字以示负责,发现问题及时解决。

25、建立缺药登记薄,对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货,以保证抢救治疗的需要。

26、购进药品必须签定购进合同(内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等),明确质量条款,合同签定后交专人妥善保存。

27、本部门同事之间应经常互相交流,互通信息,相互学习,共同提高。

28、了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质,价格合理。

29、有药品从业经验,肾内科血透背景优先考虑!

30、负责产品询价议价、签订合同、跟踪到货、付款申请等采购工作;

31、做事认真负责,有耐心;有较好的沟通、协调能力,良好的团队协作精神,性格开朗活泼,积极向上。

32、负责购进药品的进销跟踪、分析,对异常在库药品进行协调处理(滞销);

33、积极完成上级领导交付的其他工作。

34、有药品采购岗位相关工作经验1~3年;

35、药学、医学、生物、化学等相关专业优先;

36、年龄25~35周岁;

37、负责所采购品种的退换货工作,保证退入库手续清楚,单据齐全。文件、单据妥善保存;

38、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料,保证资料符合新版GSP要求;

39、制定产品采购计划,合理备货,保障供应;

40、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。

41、参与同重点供应商的谈判,争取优惠价格与采购政策;

42、负责部门报表制作、核对发票及付款等内务工作。

43、作风正派,勤奋好学,责任心强,有一定的谈判能力;

44、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

45、执行并完善成本降低及控制方案;

46、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;

47、对供应商进行评估、认证、管理及考核,维护长期良好合作关系;

48、确保购进发票信息准确无误,认真保管好每一笔发票;

49、负责采购文件的整理、归档;

50、上级安排的其他事项。


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展7)

——酒店工作内容 50句菁华

1、决定酒店组织机构设置和编制定员,确定各部门职责,任免中级管理人员并审定酒店的人力资源开发方案。

2、门开关是否自如,玻璃是否干净,无破损。

3、窗子是否完好、干净、油漆有无脱落。

4、地毯是否完好、无污迹、摆放*整。

5、各种灯具是否安装稳固、安全、端正。

6、各种花木是否定期修剪或更换。

7、铺台布方法是否正确。

8、台布是否干净,无破损,烫*整。

9、卫生间皂液、卫生纸等用品是否齐全、干净。

10、卫生间洗手台面是否干净、完好。

11、烘干器是否噪音过大。

12、工作服是否清洁、完好、挺括。

13、围裙是否*整,着装是否统一。

14、有无工作时精力不集中,扎堆聊天的情况。

15、中餐、西餐摆台是否正确,符合标准。

16、是否及时询问客人用何种饮料,并及时为客人斟饮料。

17、上菜(汤)是否按操作标准进行,动作是否熟练、准确,是否有将酒洒在客人身上的情况,处理是否得当。

18、是否适时更换烟缸。

19、了解当天及以后房间状态走势,尽量参与接待处工作;

20、检查夜班的卫生情况、白板上相关信息是否及时更新、文档归档情况、投诉汇总情况;

21、8:30了解房态,向总台催询团队分房表,了解预定情况与楼层、总台做好协调工作,并随时查看电脑上的预定情况,做好楼层与前台的联系和沟通工作;

22、11:30和12:00为午餐时间,分两批就餐;

23、14:00后接收楼层服务员所报DND房并打电话询问客人,并作好记录,询问完毕后将宾客要求通知服务员,如遇房间无人接电话需通知楼层主管并作好记录;

24、规范和标准的制作部门的所有发文和表格,及时做好关于本部门的信息和文件的接收、传送与存档工作,有新员工入职在本班次将内容输入电脑(员工个人档案、通讯录),并及时将个人资料存档,不允许交下班次完成;

25、随时关注房务中心清洁情况,标准的完成办公室访客的接待工作;

26、保证房务中心所有物品的最低配量(酒水、代销品、印刷品、借物等);

27、做好遗留物品登记及保管工作,并准确填写遗留物品登记表,妥善保管,如遇物品已领取则在登记本上做好记录,将客人领物品时出示的相关证件复印存档

28、23:00前将所有的单据交前台收银签字确认,注明转房或其它事宜,底单留档;

29、准确处理各种来电,并作好相应的记录,保证记录的准确和完整,并保证信息及时传递出去;

30、22:45分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着好装后到房务中心办公室签到;

31、23:00与中班文员做好交接,看交班记录及交接好特殊事件,如有不清楚马上询问,根据签领情况清点物品(钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物品、传呼);

32、通知夜班服务员查退房,检查白板内容,并及时增减和更换;

33、07:30准备好早班服务员及楼层领班的工作报表及钥匙、传呼;

34、做好遗留物品登记及保管工作,并准确填写遗留物品登记表,妥善保管,如遇物品已领取则在登记本上做好记录,将客人领物品时出示的相关证件复印件存档;

35、协助收款办理宾客商务服务收费、入账、*账工作。

36、妥善使用设备,注意维护,确保各种设备运作正常,发现故障及时联系维修。

37、参加班组组织的各项培训活动。

38、营销部经理填报本部门人员考勤月报表;

39、掌握销售部的运作程序及业务,熟悉各种客源的价格及下订单规程;

40、语言能力:流利普通话,具有英语会话能力;

41、负责本部门公文资料的收发、登记以及分类整理、分类存档、保管、保密。

42、负责建立和保管本部门员工的资料档案,并随时补充和修改变动的内容。

43、找经理的电话要有礼貌地问清是找哪位经理,然后转电话给经理,如果经理不在问一下来电人是否需要留言,记好了放进经理办室。

44、做好员工每日签到,签退及部门员工考勤工作,检查更期有无服务员缺席,如有发现要立即通知主管、主任及经理。

45、完成上级交给的其它任务

46、岗时站立服务,站姿端正,保持自然亲切的微笑,任何时间不得随意离岗。

47、礼貌周到,待客和气,见到客人主动打招呼,对客要用

48、掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误

49、做好收银扎帐工作,核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符,当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

50、每天整理“离店帐未*”客人帐务,对非正常情况进行处理。


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展8)

——采购员岗位职责 40句菁华

1、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。

2、及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。

3、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

4、服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。

5、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。

6、采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

7、采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的.材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

8、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

9、供货商在报价时,有三种方式:

10、若因时间紧迫关系,要求将物料直接从供应商寄客户时,采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单,采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

11、由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

12、负责办理交验报账手续;

13、完成公司各项指标:营业额毛利周转率等;

14、负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品;

15、市场调研分析潜力;

16、诚实守信拒绝回扣。

17、采购物资时,根据市场行情波动,做好购价比价议价工作,采购的物资务必质优价廉。

18、完成领导交办的其他工作。

19、在工作中,做到主动服务用心工作公私分明。

20、使用支票,严格按照支票管理使用办法执行,妥善保存,及时报帐,并记录使用开支项目。

21、采购原材料人库,务必经保管员过秤验收,发票签字,并经主任和公司领导审核发票签字,凭人库单方能报帐。

22、负责办理交验、报账手续;

23、经常与仓库保管员取得联系,核实当前库存储备情况,防止积压。把好进货质量关,杜绝假冒伪劣食品流入。

24、采购的食品必须质量可靠,价格合理,数量准确,达不到上述要求,验收人员有权拒绝验收,其损失由采购员负责。

25、负责市场调研,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格分供方档案。

26、执行询价、比价、议价制度,努力降低采购成本。

27、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务,保证生产的正常进行。

28、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。

29、定期对周边市场进行调研,经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告,全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法,在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划,上报采购部经理审核。

30、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明,在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约,严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。

31、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。

32、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水*分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

33、根据各公司各透析中心经营状况,制定合理采购计划;

34、认真执行采购管理规定和和细则严格按采购规定价格、质量采购、做到及时合理降低物品采购成本,对物品做到标证齐全,票物相符、物账及时。

35、负责做好责任范围内供应商的客户关系维护;

36、负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行。

37、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有验货报告和供应商保函。

38、按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价*的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。

39、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

40、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成犯罪。


采购的工作职责和内容 40句菁华(扩展9)

——项目助理具体工作内容 40句菁华

1、制订培训计划,并组织实施培训,督导部属将培训的内容,落实到各工作岗位,并随时检查培训效果,确保员工了解业主单位约定的工作要求。

2、制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成,检讨计划未完成的原因并找出解决办法,撰写各类文件报告及工作总结。

3、定期向公司汇报该项目的工作情况,根据实际运作情况,提出人员的增减建议及需要特别支持时的理由。

4、做好该项目的成本预算,并确保该项目各项费用的开支在预算的范围。

5、教育部属爱惜使用清洁设备,规范操作,做到开源节流。

6、完成申请专利、著作权等与之相关的工作;

7、本部门的其他内勤工作;

8、教室安排与教具提供、教学教研资料管理,确保教材、资料、教学用品及时到位;

9、负责物业接待工作,做好来访登记;

10、全面掌握区域物业公共设施、设备的使用过程;

11、巡查装修施工情况,如发现违规违章现象,应及时制止、纠正并及时向上级汇报。

12、每月对各区域的车位进行核查核对,包括已租、已售或空置等,避免各种乱租、重租导致乱扣乱划款项等现象。

13、上级领导交代其他事宜。

14、在授权范围内,负责分管部门工作,开展各项管理服务活动;

15、熟练运用Word、Excel和PowerPoint和其他一些办公软件的能力;

16、具有较好的分析和解决问题的能力;

17、具有较强的学习能力和独立工作能力,善于沟通,高效完成指定工作

18、熟练的计算机应用能力,具有一定的英文阅读能力。

19、做好日常巡查记录并及时汇报和跟进所发现的问题

20、负责商场运营工作,包括招商工作、现有商户续约工作、业权回收工作;

21、协助现场施工管理,并对现场成本、质量、安全、进度控制有良好的掌握;

22、协助督促项目各阶段设计及施工进度、确保项目按计划保质保量完成;

23、对门店装饰装修、水电,设备及其使用、运行状况,维修资料进行存档记录;

24、与业主及物业等人员进行日常关系维护,处理工程类相关事务;

25、负责公司旗下商业地产的客户拓展,品牌业态组合,招商洽谈,合同签订;

26、熟悉施工工艺制作步骤

27、可与客户沟通交流为客户解决各类问题

28、具备一定文字能力,掌握汇报技巧

29、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作

30、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作

31、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排,节假日慰问等

32、协助项目总监做好公司各部门之间的协调工作

33、在经理的'领导下,完成职责分工范围内的业务管理工作,分管项目的机电工程方面的三控制、两管理、一协调等施工标准化管理工作;加强与工程单位的管理沟通,保证按计划、保质量、成本受控地完成施工任务。

34、按照工程部内部分工,依据公司生产要求,在满足规范和有关使用要求的前提下,对本专业的具体做法进行全程优化和细化达到明确细部做法、减小投资和控制成本的目的,审阅有关工程项目的图纸资料,参与施工组织设计和施工技术方案的校对、审核工作,参加招投标和设计交底、图纸会审工作。

35、参加设计交底和施工组织设计及方案的审核,负责监控、检查现场施工材料、构件、制品、装饰材料、工程材料和设备进行质量跟踪管理,对建设工程重要的分部和分项工程、隐蔽工程进行监控并参与签证。

36、检查施工进度,督促施工单位按计划组织施工

37、完成公司及领导交办的其他工作。

38、公共关系、社会等相关专业本科及以上学历;

39、具备活动策划、推广、营销的技巧;

40、协助项目主管完成项目申报资料的整理;

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